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固定资产怎么结账

固定资产怎么结账

金蝶固定资产如何结账 首先登陆账号密码,进入金蝶财务软件。直接单击”期末结账“按钮,然后点击“前进”选项。在“用户密码”界面中输入正确的登录密码,点击“完成”选项。固定...

金蝶固定资产如何结账

首先登陆账号密码,进入金蝶财务软件。直接单击”期末结账“按钮,然后点击“前进”选项。在“用户密码”界面中输入正确的登录密码,点击“完成”选项。

固定资产系统中-期末处理-期末结账,可以结账,然后再结总账系统。

首先有反结账权限用户,登录相应的账套。然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。

首先,确定期间没搞错了,不是要是当前是第八期,以为第七期一直在那边结账,那肯定有问题。其次,凭证已经过账不能删除,可以财务部分全部反过帐,然后在固定资产模块进行凭证删除,重新生成计提凭证,然后再进行财务过账。

进入软件后,点击“财务核算-总账-凭证处理”。进入凭证处理后,点击凭证条目。进入凭证录入界面后,根据原始文档手动录入凭证,然后点击左上角的保存键。

首先进入系统后,点击财务会计,点击总帐,点击结帐。点击结帐后,点击右侧的期末结帐。进入结帐界面后,在检测断号凭证旁边打上勾,防止凭证中间断号。打上勾以后,点击下端开始键。

固定资产结账

固定资产科目除报废、变卖、更新改造等需要进行结转的会计处理外,在日常账务处理(例如年度、月度末等)无需进行结转。

根据查询相关公开信息显示,固定资产系统不允许结账的原因有本月未提折旧。提取本月折旧后,又改变了某项固定资产的折旧方法。新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目金额不正确,手工修改过。

直接在固定资产模块的月末结账中选择开始结账即可,具体操作如图所示:进入用友U8固定资产模块后,点击左边主菜单,选择子菜单“月末结账”,如图所示:点击进去后系统弹出如下对话框,选择“确定”。

点击“固定资产”“设置”“选项”,打开“与账务系统接口”的页签,勾选上“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”。进行月末结账。

对账不平情况下不允许固定资产结账步骤

把全部账面相应的初始卡片记到固定资产模块中就能够对账平衡。有可能期初原始卡片没有录入完成。

以下是详细的固定资产对账不平衡的检查步骤:首先检查是否已进行期末结转,累计折旧值包含当月的折旧额,如果没有进行期末结转,计提折旧凭证还未生成,科目余额表里的累计折旧正好少一个月的折旧额。

固定资产管理系统不可以不进行对账直接结账。根据查询相关公开信息显示,月末结账前必须“与财务系统进行对账”,在核算参数设置时,勾选了对账不平不允许固定资产月末结账,都需要进行对账检查。

具体操作如图所示:进入用友U8固定资产模块后,点击左边主菜单,选择子菜单“月末结账”,如图所示:点击进去后系统弹出如下对话框,选择“确定”。系统弹出月末结账的结果,点击“确认”即可完成月末结账。

如果选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”,那么在总账凭证没有记账前,固定资产不能结账,会提示对账不平,可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。

因此,财务软件改用用友软件后,总账模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧,那么,在固定资产模块中也就应该存在这部分资产的原值与累计折旧。

固定资产管理系统的月末结账必需具备哪些条件?

(1)、固定资产系统初始设置:具体包括:系统初始化、部门设置、类别设置、使用状况定义、增减方式定义、折旧方法定义、卡片项目定义、卡片样式定义等,这些都是系统顺利运转的基础。

固定资产是不需要结转的,其每月计提的折旧需要结转。

每个月两个模块都要结账。固定资产生成凭证大致分二种,一种折旧凭证,另一种增加,减少或固定资产处理业务凭证。这两种凭证会生成到总账模块,和其他凭证一样,审核,记账处理。

总账系统在结账以前是需要确保其他模块均已结账的然后结账过程中需要注意的事项包含有:凭证是否全部记账、账簿核对无误、账面是否平衡。

录入的固定资产原值及初始累计折旧额必须与总账录入的期初余额一致,否则将无法正常进行固定资产系统的结账。

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